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临县刘家会镇人民政府 2021年度部门决算公开情况
2022年11月18日 15:45:12 来源:​临县刘家会镇人民政府

目录

第一部分    概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

八、政府性基金预算支出具体情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出具体情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

(五)其他需要说明的事项

第四部分   名词解释

第五部分   附件


临县刘家会镇人民政府2021年部门决算公开情况

第一部分 概况

一、部门基本职责:

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)单位机构设置情况

临县刘家会镇人民政府为正科级行政单位,为临县人民政府组成部门,设有行政编制29人,事业编制31人。实有人数为41人。

(二)部门决算单位构成

政府下设农村综合便民服务中心、退役军人服务站和党群服务中心,部门决算包括本级及下属事业单位。


第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(以上表格见附表)

说明:临县刘家会镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出,所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。 


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计17556250.33元,支出总计17706250.33元。与2020年相比,收入总计减少10010723.2元,减少36.31%。支出总计减少9888723.2元,减少35.84%。主要原因是:2021年度项目支出中城乡社区支出减少3909100元;农林水支出减少6810819.2元。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计17556250.33元,其中:一般公共预算财政拨款收入17556250.33元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计17706250.33元,其中:基本支出6573821.32元,占比37.13%;项目支出11132429.01元,占比 62.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计17556250.33元、支出总计 17706250.33元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少10010723.2元,减少36.31% ;财政拨款支出总计减少9888723.2元,减少35.84%。主要原因是:2021年度项目支出中城乡社区支出减少3909100元;农林水支出减少6810819.2元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出17706250.33元,占本年支出合计的100%;与2020年相比,财政拨款支出减少9888723.2元,减少35.84%;主要原因是:2021年度项目支出中城乡社区支出减少3909100元;农林水支出减少6810819.2元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出17706250.33元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5992392.32元,占比33.84%;教育(类)支出145870元,占比0.8%;社会保障和就业(类)支出766955.45元,占比4.3%;卫生健康(类)支出276943.56元,占比1.56%;节能环保(类)支出1514600元,占比8.55%;农林水(类)支出8542611元,占比48.25%;住房保障(类)支出466878元,占比2.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:2021年度财政拨款支出年初预算6810900元,支出决算17706250.33元,完成年初预算的259.97%。其中:一般公共服务支出年初预算5197800元,支出决算5992392.32元,主要用于单位人员工资和日常运行,较2020年决算增加397876.32元,增加7.11%,主要原因为单位人员工资晋升及运行费用增加;社会保障和就业支出年初预算1060300元,支出决算766955.45元,主要用于单位人员的社会保险支出,较2020年决算减少77052.88元,减少9.13%,原因为人员调动社会保险随之减少;卫生健康支出年初预算239900元,支出决算276943.56元,主要用于单位部分医疗保险的缴纳,较2020年决算减少377364.44元,减少57.67%,主要原因为2021年度减少计划生育项目经费;住房保障支出年初预算0元,支出决算466878元,用于单位部分公积金缴纳,较2020年决算增加245304元,增加110.71%,主要原因为本年度人员调动,增加单位部分公积金缴费;教育支出年初预算0元,调整预算145870元,支出决算145870元,较2020年决算增加145870元,增加100%,主要用于我镇基层普通教育经费支出;节能环保支出年初预算0元,调整预算1514600元,支出决算1514600元,较2020年决算增加834600元,增加122.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6573821.32元,其中:人员经费6280653.69元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费293167.63元,主要包括商品和服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,与2020年比减少20000元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2021年一般公共预算因公出国(境)费用:“三公” 经费支出相关的因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人数0人,决算支出0元,与年初预算数0元相比无变化, 与上年支出0元相比无变化,原因是节约开支,严格执行八项规定。

2.2021年公务用车购置及运行维护费:2021年公务用车运行维护费支出预算20000元,支出决算0元,完成预算的0%,与2020年公务用车运行维护费决算支出20000元相比减少20000元,减少100%,原因为2021年度未及时支付相关公车维修维护费。

3.我单位无公务接待费用,2021年公务接待费决算支出0元,国内接待0批次,0人次,与年初预算数0元相比无变化,与上年支出0元相比无变化,原因是节约开支, 严格执行八项规定。

八、政府性基金预算支出具体情况说明

我单位无政府性基金预算支出,故2021年政府性基金预算支出数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出具体情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出决算293167.63元,较2020年减少1181094.37元,减少80.11%,原因为开源节流,减少运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1879337.4元,其中货物采购支出79207.4元,工程采购支出1800130元。较2020年政府采购支出总额增加1785337.4元,增加1899.3%,原因为2021年度增加工程类支出1800130元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,价值40000元。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效情况说明

我单位无绩效目标管理项目

(五)其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


第五部分 附件


附件1:临县刘家会镇人民政府2021年度部门决算公开表


临县刘家会镇人民政府

2022年11月10日


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