一、部门概况
部门主要职责:
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动,管理集会、游行、示威活动;维护社会治安秩序;制止危害社会治安秩序的行为。
2、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
4、管理交通、食品药品安全、危险物品。
5、监督管理公共信息网络的安全监察工作。
二、2019年主要工作任务
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
三、部门决算单位构成
临县公安局部门决算由公安局本级、局属事业单位组成
内设指挥中心、办公室、政工监督室、督察大队、监察室、便民服务中心、法制大队、信访科、警务保障室、公共信息网络安全监察大队、情报信息中心、刑事侦查大队、刑侦一中队、刑侦二中队、刑侦三中队、刑侦四中队、刑侦五中队、刑侦综合中队、刑侦技术总队、技术侦查大队、刑侦图侦大队、反恐大队、经济犯罪侦查队、禁毒大队、食药大队、治安管理大队、出入境管理大队、户政科、巡警中队、民爆大队、犬管科、城市警察大队、国内安全保卫大队、项目大队、交通管理大队、临县看守所、拘留所,共37个科室。下设白文派出所、城庄派出所、木瓜坪派出所、临泉派出所、桥东派出所、安业派出所、大禹派出所、玉坪派出所、三交派出所、湍水头派出所、车赶派出所、林家坪派出所、招贤派出所、碛口派出所、丛罗峪派出所、刘家会派出所、安家庄派出所、曲峪派出所、石白头派出所、青凉寺派出所、雷家碛派出所、兔坂派出所、克虎派出所、八堡派出所共24个派出所。
四、2019年收支决算情况
(一)收入决算
2019年收入决算数94914854.82元,其中:一般公共预算收入93745187.08元,其他收入1169667.74元;纳入预算管理的政府性基金收入0元,纳入财政专户管理的事业收入0元。
收入增减变化情况
2019年收入决算数94914854.82元,2018年收入决算数79462337.24元, 2019年收入决算数比2018年收入决算数增加15452517.58元,原因是我单位人员经费增加,随之办公经费支出相应增加。
(二)支出决算
2019年支出决算数92014952.73元,其中:一般公共预算支出92014952.73元,政府性基金支出0元,财政专户拨款支出0元,其他资金支出0元。
支出增减变化情况
2019年支出决算92014952.73元,2018年支出决算数78063356.76元, 2019年支出决算比2018年支出决算增加13951595.97元,原因是我单位人员经费增加,随之办公经费支出相应增加。
2019年一般公共预算拨款支出按经济性质分类:
1、基本支出54929658.04元;主要是工资福利支出35029403.34元;商品服务支出17539620.05元;对个人和家庭的补助547014元;其他资本性支出1813620.65元。
2、项目支出36724850元。其中:工资福利支出115500元;商品服务支出9029060元;对个人和家庭的补助0元;其他资本性支出7564756元;对企业补助20015534元。
(三)一般公共预算财政拨款决算及增减变化情况
2019年度一般公共预算财政拨款本年收入93745187.08元, 2018年度一般公共预算财政拨款收入79462337.24元,2019年比2018年增加14282849.84元,比上年度增幅18%,原因是我单位人员经费增加。2019年度支出92014952.73元,2018年度支出78063356.76元,2019年比2018年支出增加13951595.97元,比上年度支出增幅18%。原因是我单位人员经费增加,随之办公经费支出相应增加。
(四)政府性基金预算财政拨款决算
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
(五)机关运行经费支出及增减变化情况
2019年机关运行经费支出19353240.70元,2018年机关运行经费支出9197912.53元,2019年比2018年支出增加10155328.17元,比上年度支出增幅110.41%。原因是我单位人员经费增加、办案费增加,故运行经费支出相应增加。
(六)“三公”经费决算
2019年一般公共预算“三公经费”(出国出境费、公务车运行费、公务接待费)支出1606713.57元。财政预算900000元(36辆车*每辆车25000元),支出730708.57元;剩余876005元在中央转移支付资金支出;因公出国(境)费支出0元;公务接待费支出0元(共接待0批次、0人次)实有车36辆。
“三公”经费支出增减变化情况
2019年“三公”经费决算支出1606713.57元,2018年“三公”经费决算支出1518500.50元,2019年比2018年“三公”经费支出增加88213.07元,比上年度增幅0.06%,原因是我单位人员经费增加,车辆增加,随之“三公”经费支出相应增加。
(七)国有资产占用情况
本单位2019年有36辆执法执勤用车。
(八)政府采购支出情况
本单位2019年采购支出10366144元。其中:货物采购支出7924744元、工程支出2392000元、服务支出49400元。
(九)重点绩效评价结果等预算绩效情况
我单位2019年度无实行重点绩效目标评价项目
(七)专业性较强的名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县公安局
2020年11月12日