一、部门概况
(一)主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、2019年部门预算单位构成
临县雷家碛乡人民政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站,部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、收入支出预算总体安排情况
2019年收入预算4371357.4元,其中:财政拨款4371357.4元。
2019年支出预算4371357.4元。
2018年收入预算4086882.5元,其中:财政拨款4086882.5元。2019年收入预算安排比2018年增加284474.9元,增加的主要原因是个人部分增人增资以及调整工资标准。
1.按支出功能分类共4371357.4元,包括一般公共服务支出3155478.4元;文化体育与传媒支出:108353元;医疗卫生与计划生育支出404163元;农林水事务支出511556元;资源勘查事务支出191807元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出3859699.4元;商品和服务支出386290元;对个人和家庭的补助125368元。
四、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出4371357.4元。
1.按支出功能分类,包括工资福利支出3859699.4元;商品和服务支出386290元;对个人和家庭的补助125368元。
五、“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)预算0万元,其中因公出国(境)费0元、公务用车购置费0元、运行维护费0元、公务接待费0元,与上年度无变化。
六、政府性基金预算情况
2019年我单位政府性基金无安排
七、政府采购安排情况说明
本单位今年政府采购预算为0元。上年采购预算为0元,同比无增减。
八、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费预算财政拨款102650元。
九、名词解释
1、基本支出:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、国有资产占用情况
本单位不占用国有资产。
十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本单位无实行绩效管理的项目。
附:(八个表内只包含本单位涉及的预算项目)
临县雷家碛乡人民政府
2019年3月22日